在虾皮平台上,有很多卖家都是个人,卖家也就是个体经营,在中国是由税收减免政策的,但是对于在虾皮跨境平台开店的卖家朋友来说,就需要详细了解一下每个站点的shopee的税收政策!
印度尼西亚的商品进口关税:
政策中明确指出对于3美金以下的商品,平台要收取百分之十的税费,对3美金以上的商品,根据产品所在的类别征收17%-50%的税费。
这条政策的实施,其实就意味着以后销售给印度尼西亚的商品运营成本增加了,对于卖家来说,肯定要重新进行运营核算。
shopee平台随后表示,该政策并不是一成不变的,后期可能还会进行相应的调整,而且后续平台也给出了应对方法:关税部分是由买家承担,在订单结算的时候显示关税金额。所以卖家暂时是不用着急提高价格的。
从另外一个方面来看,这个政策的实施,提高了商品进入印度尼西亚的门槛,而对于卖家来说,也是一次优胜劣汰的考核之争。如果卖家要印度尼西亚站稳脚跟,在提价的基础上,一定要为买家提供更加具有竞争力的服务,而这个良性发展也会推动平台的进一步提高。使得平台从“野蛮生长”向“品牌化”、“垂直化”方向去进行进一步的调整和探索。
也因此,对于卖家来说,在这个时候不要盲目的进行调价。应该停下来,对店铺进行一次彻底的思考,综合考虑店铺和商品的实际情况,然后考量物流以及其他运营支出,确定好接下来的运营策略,调整好运营方向,才能在市场当中有一争之力。
有人问虾皮营业执照要不要交税?
如果是小规模企业,然后只是开普通发票的话,一个季度三十万以内,是不需要缴纳增值税的,超过就需要缴纳,如果开的是专票,就需要纳税,然后如果企业是属于亏损状态,也不需要缴纳企业所得税,盈利状态是需要缴纳的。
如果是一般纳税人企业,就看开出的发票和成本发票以及申报的人工工资以及公司日常消费的报销发票等计算起来,是亏损或者盈利状态,亏损就不用缴纳,盈利就需要。
VAT税是做跨境电商必然会遇到的一个问题。VAT税是指增值税,不同的国家站点对VAT增值税的征收情况和征收费率是不一样的,现行的税率差不多都在20%左右。
VAT是欧盟国家普遍征收的售后增值税,相当于货物售价的利润税。如果跨境电商卖家做的是欧洲市场,需要注册当地的VAT税号,申请到税号后,卖家需要根据实际的销售金额,按法律规定时间进行税务申报。一般纳税人:VAT增值税=销项税额(销售税)-进项税额(进口税);小规模纳税人:VAT增值税=销售额*利率。
欧盟法律规定,商家的所有销售、包括在网上的销售,销售一个基本的免税额度,其他的销售都应该按照对应的税率缴纳增值税。那么跨境电商卖家需要上税吗?
跨境电商分为两种模式,一种是无货源模式、一种是精品模式。无货源模式和精品模式都要收取一个售后增值税,售后增值税的免税额度是15英镑和22欧元,超过15英镑和22欧元,就会产生关税。做无货源模式,单件产品的价格很难达到22欧元,所以基本不会达到关税收取标准。
对于卖家来说,在这个时候不要盲目的进行调价。应该停下来,对店铺进行一次彻底的思考,综合考虑店铺和商品的实际情况,然后考量物流以及其他运营支出,确定好接下来的运营策略,调整好运营方向。
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